危险废物暂存间(危废间)的日常巡检是环保合规管理的基础工作,也是环保督察现场检查的重点。很多企业虽然安排了巡检,但检查表内容不全、填写不规范、发现问题无跟踪,
被认定为“未落实环境管理要求”。本文提供一份可直接使用的危废间日常巡检表模板,并对每一项检查内容逐条说明填写要点和合格标准,帮助企业建立规范的巡检制度。

一、巡检制度的法规依据
根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)及《固体废物污染环境防治法》,产生危险废物的单位必须设置专用暂存设施,并建立日常巡检制度。危废贮存单位应对贮
存场所进行每周检查并记录,内容包括环保标识设施情况、贮存容器是否破损、应急防护设施情况、防渗工程是否正常、问题原因、维护过程、检查人、检查日期等信息。未建立巡
检记录或记录缺失,企业将面临罚款及停产整治风险。
二、巡检频率与人员要求
巡检频率:
- 日常巡检:每日至少一次,建议结合上下班交接进行。指定专人每日1次全面巡检,重点关注危废状态、消防设施、电气安全等动态风险点。
- 专项巡检:安全管理部门牵头,每周或每旬组织专项检查,结合天气(雨雪等)及特殊时段排查。
- 应急巡检:雨后、极端天气后增加防渗池、围堰状况检查。
人员要求:危废贮存库必须由专人管理,其他人未经允许不得入库。巡检人员须经过危险废物特性、防护用品穿戴及应急处置培训,考核合格后上岗。推荐实行“双人交叉巡检”或“
A/B角双人复核制”,防止单人记录漏项或造假。
三、危废间日常巡检表模板
以下为推荐的巡检表模板,可直接复制使用,每月装订成册保存。
危废暂存间日常巡检表
年月:20__年__月 巡检人:______
日期:____月____日
1. 防渗层地面及墙裙:有无裂缝、起皮、鼓包、湿痕或积液
□合格 □不合格 异常说明:______
2. 导流沟及收集池:沟内是否通畅、无积灰/杂物;池内液位是否正常、有无泄漏
□合格 □不合格 异常说明:______
3. 包装容器:桶/袋有无锈蚀、变形、渗漏;桶盖是否拧紧;标签是否完好且信息齐全
□合格 □不合格 异常说明:______
4. 堆垛与通道:堆垛高度是否符合要求(桶装≤2层,袋装≤1.5m);主通道宽度≥1m;不同危废是否混放
□合格 □不合格 异常说明:______
5. 通风与废气设施:风机运转是否正常、有无异响;排风口风量是否充足;活性炭箱压差是否正常
□合格 □不合格 异常说明:______
6. 消防器材:灭火器压力表指针是否在绿区;消防沙箱沙量是否充足、干燥;灭火毯是否完好
□合格 □不合格 异常说明:______
7. 应急物资:防化服、手套、护目镜、防毒面具、吸附棉等是否齐备且在有效期内
□合格 □不合格 异常说明:______
8. 洗眼器:出水是否通畅、水质清澈(每周试冲一次)
□合格 □不合格 异常说明:______
9. 标识标牌:设施标志牌、分区标识、安全警告标志是否完好、无脱落、无遮挡
□合格 □不合格 异常说明:______
10. 台账记录:产生台账、贮存台账、转移联单是否按时填写、账实相符;视频录像至少保存3个月
□合格 □不合格 异常说明:______
当日总体评价:
需整改问题:______
整改措施及完成期限:______
整改验证(完成日期/验收人):______
巡检人签字:______ 复核人签字:______
四、逐项填写说明与合格标准
1. 防渗层:用目视检查地面和墙裙(高度≥1.2米,墙裙完好,无破损)。合格标准:表面光滑、无可见裂缝(宽度>0.2mm为不合格)、无起皮、无鼓包、无湿痕。若发现湿痕,需
排查上方容器是否泄漏。
2. 导流沟及收集池:打开格栅盖板观察。合格标准:沟内无积灰、无废液、无杂物;收集池液位无明显升高(若有液位计,记录读数);池体无渗漏痕迹。若液位异常上升,需检查
是否发生泄漏。
3. 包装容器:每日逐桶/袋检查。合格标准:金属桶无锈蚀穿孔、塑料桶无发白裂纹;桶盖拧紧;标签不脱落、字迹清晰、内容(废物名称、代码、日期、重量等)完整。发现破损立
即更换容器。检查危废外观(颜色、气味、形态)有无异常变化。
4. 堆垛与通道:用卷尺抽查。合格标准:桶装堆高不超过2层,袋装不超过1.5米;液态危废储罐液位距罐口≥0.3米,处于安全容量范围;主通道宽度不小于1米;酸与碱、氧化剂与还
原剂分区存放,隔离设施(围堰、挡板)完好。
5. 通风与废气设施:听风机声音、用手感觉排风口风量。合格标准:风机无异响,排风量充足;活性炭箱压差计读数不超过初始值1.5倍。
6. 消防器材:观察灭火器压力表,指针应在绿色区域;消防沙箱内沙量不少于0.5立方米,沙质干燥无结块;灭火毯无破损。
7. 应急物资:清点数量并与清单对照。合格标准:防化服、防毒面具、手套、护目镜等数量充足,且在使用有效期内;吸附棉/吸油毡不少于5公斤,存放位置醒目、便于快速取用。
8. 洗眼器:每周至少开启一次。合格标准:出水连续、清澈,无锈水;喷淋头无堵塞。冬季需检查防冻措施。
9. 标识标牌:目视检查。合格标准:入口设施标志牌(黄底黑字)牢固;各分区标识清晰;安全警告标志张贴在对应位置。危险废物防治责任信息公开栏内容与实际一致。
10. 台账记录:核对产生台账、贮存台账、转移联单。合格标准:产生台账有产生日期、数量、签名;贮存台账有入库、出库、库存记录,且与现场实物一致;转移联单编号与出库记
录相符,联单已签字归档。采用视频监控的应确保监控画面清晰,视频记录保存时间至少为3个月。台账保存期不得少于5年。
五、整改与闭环管理
巡检中发现的问题应立即记录,能够当场整改的(如扶正堆垛、补贴标签)应当场完成;需要停用或维修的(如防渗层破损、风机故障),应在24小时内采取临时措施,并列入整改
计划,明确完成期限。需编制《隐患整改通知单》,注明原因、处理结果、复查人及日期。
所有整改须在台账中记录,并附整改前后照片。每月将巡检表装订成册,由安全环保负责人审阅签字。保存期限不少于5年。电子台账可同步在固废管理平台记录,但纸质版仍需留
存备查。
六、常见巡检误区与纠正
错误1:所有项目都打“√”,但实际存在渗漏。这是典型的“走形式”。正确做法:如实记录,发现异常立即上报。
错误2:“异常说明”栏空白,但检查结果选了“不合格”。矛盾记录视为无效。正确做法:不合格项必须描述具体位置和现象。
错误3:整改措施过于笼统,如“已处理”。正确做法:写明具体操作。
错误4:巡检只看现场,忽视台账比对。正确做法:每次巡检必须随机抽取两个容器,过磅复核,并与台账联单核对。
七、年度应急演练要求
危废暂存间应制定应急预案并备案,每半年至少演练一次,留存方案、照片、签到表、总结报告。
八、总结
危废暂存间的日常巡检不是负担,而是防范环境风险的第一道防线。一份标准化的巡检表模板,配合认真的填写和闭环整改,能够有效避免因小失大的环保处罚。建议企业将本文提
供的模板打印成册,指定专人负责,每周复核,每月总结。最后提醒:巡检中发现的问题必须限期整改,并在下期巡检中复查确认,形成闭环管理。